根据《阜阳师范大学预算执行与财务收支审计办法》(校政〔2020〕18号)等有关规定,并经2026年4月30日学校二届党委审计委员会第一次会议研究同意,决定从2026年7月1日起对阜阳医学院、阜师大附属幼儿园预算执行与财务收支情况进行审计。现将有关事项公告如下:
一、审计范围
(一)阜阳医学院2023-2025年度预算执行与财务收支审计
(二)阜阳师范大学附属幼儿园2025年度预算执行与财务收支审计
二、审计内容
(一)阜阳医学院2023-2025年度预算执行与财务收支审计主要审查经济决策、预算收入、票据使用、预算支出、往来资金、科研经费、基本建设和政府采购、内部收入分配制度、资产管理、教学科研仪器设备使用绩效、对以往审计中发现问题的整改情况等。
(二)阜师大附属幼儿园2025年度预算执行与财务收支审计主要审查预算执行、财务收支、内部控制与决策制度建设和执行、资产管理、采购管理、食堂与伙食费管理、收费政策执行、专项资金使用等情况
三、现场审计时间
2026年7月1日至7月31日(根据审计情况可以延迟)
四、审计工作纪律
(一)不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。
(二)不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。
(三)不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
(四)不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
(五)不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。
(六)不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
(七)不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。
(八)不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。
五、审计地点
西湖校区正行楼911室
六、审计组联系方式
联系电话:0558-2596164。
电子邮箱: sjc@fynu.edu.cn
审计期间,如有问题需要反映请与审计组联系,同时欢迎对审计组的工作进行监督。
特此公告。
审计组
2026年6月24日