2026年审计公告2号:预算执行与财务收支审计

       2026-06-26      

根据《阜阳师范大学预算执行与财务收支审计办法》(校政〔2020〕18号)等有关规定,并经2026年4月30日学校二届党委审计委员会第一次会议研究同意,决定从2026年7月1日起对阜阳医学院、阜师大附属幼儿园预算执行与财务收支情况进行审计。现将有关事项公告如下:

  一、审计范围  

(一)阜阳医学院2023-2025年度预算执行与财务收支审计

(二)阜阳师范大学附属幼儿园2025年度预算执行与财务收支审计

  二、审计内容  

(一)阜阳医学院2023-2025年度预算执行与财务收支审计主要审查经济决策、预算收入、票据使用、预算支出、往来资金、科研经费、基本建设和政府采购、内部收入分配制度、资产管理、教学科研仪器设备使用绩效、对以往审计中发现问题的整改情况等。

(二)阜师大附属幼儿园2025年度预算执行与财务收支审计主要审查预算执行、财务收支、内部控制与决策制度建设和执行、资产管理、采购管理、食堂与伙食费管理、收费政策执行、专项资金使用等情况

三、现场审计时间

20267月1日至731(根据审计情况可以延迟)

四、审计工作纪律

(一)不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

(二)不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。

(三)不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

(四)不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

(五)不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

(六)不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

(七)不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

(八)不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

五、审计地点

西湖校区正行楼911

六、审计组联系方式

联系电话:0558-2596164。

电子邮箱: sjc@fynu.edu.cn

审计期间,如有问题需要反映请与审计组联系,同时欢迎对审计组的工作进行监督。

特此公告。

 

                    审计组

                                     2026624

 

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